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清遠(yuǎn)市水務(wù)局2018年部門預(yù)算情況說明

來源:市政府辦公室訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2018-02-12

2018年清遠(yuǎn)市水務(wù)局部門預(yù)算

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第一部分??清遠(yuǎn)市水務(wù)局概況

根據(jù)廣東省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈清遠(yuǎn)市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(粵機(jī)編[2009]35號(hào)),設(shè)立清遠(yuǎn)市水務(wù)局,為市人民政府工作部門。

一、根據(jù)《清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整市水務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》(清機(jī)編辦發(fā)[2018]7號(hào))文精神,市水務(wù)局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

(一)辦公室;

(二)計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科;

(三)建設(shè)與管理科;

(四)農(nóng)村水利水電水??疲?/span>

(五)供水管理科;

(六)水資源規(guī)劃法規(guī)科;

(七)排水管理科;

(八)行政審批科;

(九)河長制辦公室;

(十)水利水電工程質(zhì)量安全科;

?具體“三定”規(guī)定按程序?qū)徟笥“l(fā)。

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第二部分??2017年部門預(yù)算表

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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算18819.13萬元,比上年增加15797.73萬元,增長522.86%,主要原因是工作項(xiàng)目增多;支出預(yù)算18819.13萬元,比上年增加522.86萬元,增長20.1%,主要原因是工作項(xiàng)目增多。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)14萬元,與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1287.34萬元,比上年增加371.57萬元,增長40.575%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員增加。其中:辦公費(fèi)25萬元,郵電費(fèi)3.77萬元,差旅費(fèi)20萬元,會(huì)議費(fèi)5萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)10萬元,辦公用房水電費(fèi)21.5萬元,維護(hù)(修)費(fèi)5萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元等。

四、政府采購情況

????2017年本部門政府采購預(yù)算安排1607.85萬元,其中:貨物類采購預(yù)算100.5萬元,服務(wù)類采購預(yù)算1507.35萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,本單位主要資產(chǎn)5156.07平方米的辦公大樓一幢。辦公大樓包含本級(jí)單位和6個(gè)下屬單位及清源水業(yè)有限公司一并使用。原有公務(wù)用車三輛。2016年市政府實(shí)行公車改革,對(duì)本單位公務(wù)用車進(jìn)行拍賣?,F(xiàn)保留公務(wù)用車兩輛,由局辦公室調(diào)配使用。沒有利用國有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益情況。

???第四部分??名詞解釋

???2017年部門預(yù)算名詞解釋

??? (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:存款利息收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。

????(五)農(nóng)林水(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

????(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于?5%,最高不超過?12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施約?20?年時(shí)間。單位繳存基數(shù)包括國

家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。

????(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途

繼續(xù)使用的資金。

????(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????(十)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

????(十一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障事業(yè)單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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???? 附件:2018年部門預(yù)算公開表.xls

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