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清遠市防汛防旱防風指揮部辦公室2017年度部門預算情況說明

來源:市水務局訪問量:-發(fā)布時間:2017-02-13

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???第一部分?單位概況

清遠市防汛防旱防風指揮辦公室為市水務局管理的公益一類事業(yè)單位,副處級。

一、主要職責?

(一)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風、防凍工作,協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調(diào)度和應急水量調(diào)度的工作。

(二)承擔全市水旱風災情和低溫冰凍災情發(fā)布工作,具體指導、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。

(三)承擔編制全市防汛、防旱、防風、防凍應急預案并參與組織實施。

(四)參與水務突發(fā)公共事件的應急管理工作。

(五)承擔市防汛防旱防風總指揮部門日常工作。

二、機構(gòu)設置

????根據(jù)上述任務,市“三防辦”內(nèi)設兩個副科級機構(gòu):綜合科、信息與保障。

第二部分?2017年部門預算表

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????第三部分?2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算348.25萬元,比上年增加45.74萬元,增長15.12%,主要原因是新增了專項支出;支出預算348.25萬元,比上年增加45.74萬元,增長15.12%,主要原因是新增了專項支出。

????二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

????2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排14.5萬元,比上減少5.5萬元,下降27.5%,主要原因是公務用車改革后減少了公務用車運行維護經(jīng)費。其中:公務用車購置及運行費4.5萬元,比上年減少5.5萬元,下降55%,主要原因是公務用車改革后減少了公務用車運行維護經(jīng)費;公務接待費2萬元,與上年保持不變。

????三、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排148.25萬元,比上年增加23.9萬元,增長19.22%,主要原因是機關行政運行經(jīng)費增加。其中:辦公費1萬元,差旅費3萬元,福利費5萬元,日常維修(護)費5萬元,辦公用房水電費1萬元,公務用車運行維護費4.5萬元等。

????四、政府采購情況

????2017年本部門政府采購安排129.78萬元,其中:貨物類采購預算45萬元,工程類采購預算35.78萬元,服務類采購預算49萬元等。

????五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門國有資產(chǎn)總額為:5115645元,其中:通用設備3919332.24元,專用設備1109894.2元,文物和陳列品10000元,家具、用具、裝具76418.56元。本年新增固定資產(chǎn)772305元,其中:通用設備132305元,專用設備640000元,本年減少固定資產(chǎn)325880元(公車改革拍賣核銷)。

????六、預算績效信息公開情況

2017年,本部門沒有預算績效的信息公開。

第四部分?名詞解釋

2017年部門預算名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指地方財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:存款利息收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

事業(yè)單位離退休(項):指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。

????(五)農(nóng)林水(類)水利(款)行政運行(項):指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

????(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于?5%,最高不超過?12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數(shù)包括國

家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術(shù)等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。

????(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途

繼續(xù)使用的資金。

????(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????(十)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)行政運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十二)其他水利支出:其他用于水利方面的支出。

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2017年2月13??????????????

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